Cette fonction permet la génération automatique en masse des factures à partir des demandes de service créées à partir de la fonction demandes de service.
Une demande de service pourra également être facturée manuellement par l'intermédiaire de la liste de picking présente en gestion des factures. Pour pouvoir être facturée, une demande de service ne doit pas avoir déjà été facturée. Elle doit être clôturée et facturable (au moins une ligne de consommation de la demande de service doit être facturable). Aucun regroupement ne sera effectué pour facturer les demandes de service. Une facture concerne toujours une et une seule demande de service.
Les factures générées seront visibles par la fonction de Factures. On pourra alors les valider une à une par cette fonction, ou en masse par la fonction de Validation des factures.
Les paramètres généraux suivants ont une influence sur le comportement de la fonction :
CLOINV (défini au niveau Dossier) : Facturation demande de service
INVSREMOD (défini au niveau Site) : Mode de facturation demandes
INVSREUOM (défini au niveau Site) : Unité de facturation demandes
CTLPERINV (défini au niveau Société) : Contrôle date facture période
FRADGI (défini au niveau Société) : Règlementation DGI N° 13L-1-06
OSTCTL (défini au niveau Société) : Niveau ctrl en-cours client
OSTDRAFT (défini au niveau Société) : Mt portefeuille en-cours cli
DACMANSAL (défini au niveau Site) : Motif saisie manuelle (défaut)
NOTATI (défini au niveau Site) : Prix Ht et TTC
OSTLND (défini au niveau Société) : Prêt dans total en-cours
OSTORD (défini au niveau Société) : Carnet cde dans total en-cours
PRITYP (défini au niveau Site) : Type de prix
SALTEXINV (défini au niveau Site) : Suivi texte facture
SALTEXLIN (défini au niveau Site) : Suivi texte article
SIVTYP (défini au niveau Site) : Type facture utilisateur
L'affectation des sections par défaut se fait via les codes suivants :
(défini au niveau Société)
SIH (Toutes sociétés ) : En-tête facture vente
SID (Toutes sociétés ) : Ligne facture vente
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Pour pouvoir effectuer la facturation automatique des demandes de service, il faut avoir défini au moins un type de facture. Il faut également que ce type de facture utilise un compteur automatique.
Par ailleurs, le paramètre CLOINV (Facturation demande de service) doit être positionné à la valeur Oui. Ce paramètre peut neutraliser la facturation des demandes de service.
La saisie de la date de facture est soumise au contrôle d'existence dans la table des périodes et dans la table des exercices. L'exercice et la période doivent être ouverts.
Si l'utilisateur veut être conforme DGI, le paramètre CTLPERINV - Contrôle date facture période doit avoir pour valeur : Oui.
Dans ce cas :
Un seul écran est nécessaire pour effectuer ce type de traitement. Il permet de saisir les différentes informations nécessaires à la sélection des demandes de service à facturer.
Deux paramètres généraux influent sur l'agrégation des lignes de consommations à facturer :
INVSREMOD (Mode de facturation des demandes de service) permet d'agréger les lignes de consommation par article et par axes analytiques identiques si ce paramètre est à la valeur Avec agrégation.
INVSREUOM (Unité de facturation des demandes de service) permet d'agréger sur une facture de vente les lignes de consommations après conversion en unité de vente de l'article si ce paramètre est à la valeur En unité de vente. Dans le cas contraire, les lignes de consommation seront facturées par unité de consommation.
Les lignes de consommations ne seront pas regroupées dés lors qu'un texte existe sur une ligne de consommation. Ce texte sera d'ailleurs repris sur la ligne de facture.
Les lignes de consommations disposant de sections analytiques différentes ne seront jamais regroupées. Les sections analytiques seront reprises sur la ligne de facture.
Toutes les informations utiles à la création d'une facture (condition de paiement, éléments de facturation, prix des consommations…) seront héritées des informations de facturation de la demande de service.
Présentation
Les factures sont créées automatiquement en fonction des sélections renseignées sur l'écran. Les différents critères de sélection sont :
La création automatique des factures se fait sur un seul site de vente à la fois (information obligatoire). Il est donc nécessaire de préciser le site choisi pour le traitement. Par défaut, il s'agit du site de vente de l'opérateur.
Il est possible de préciser une borne de date permettant de sélectionner les demandes de service à facturer. Par défaut cette date est initialisée par la date du jour.
Le type de facture choisi sera inscrit sur les factures. Il permet de déterminer un compteur et une pièce automatique servant à la comptabilisation des factures. Le type proposé par défaut est issu du paramètre SIVTYP (Type facture utilisateur). Il pourra être modifié si cela est nécessaire en choisissant un type de facture dans la liste des types de factures qui ont été définis. Cette information est obligatoire.
Deux choix possibles sont donnés pour attribuer une date de facturation aux factures générées :
Si l'on sélectionne cette option (choix par défaut), la date de référence proposée par défaut (mais restant modifiable et correspondant à la date du jour) servira à attribuer la même date de facturation à toutes les factures générées.
Si l'on sélectionne cette option, la date de facturation des factures générées sera égale à la date de clôture de la demande de service associée à chaque facture.
On peut également limiter la sélection à un ou plusieurs clients facturés en renseignant ces bornes de sélection.
On peut limiter la sélection à un ensemble de demandes de service délimitées par leurs numéros (compteurs des demandes de service).
On a la possibilité d'imprimer les factures générées. Pour se faire, il faudra préciser l'état à utiliser (par défaut, il s'agit du code de l'état associé à l'objet), le serveur d'impression éventuel et l'imprimante en charge de l'impression.
Cette option n'est accessible que si l'on a coché au préalable l'option Facture.
Après l'exécution de cette fonction, un fichier de trace s'affiche récapitulant toutes les opérations effectuées. Les numéros de factures créées et les demandes de service ayant servi à la création de ces factures.
Fermer
Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères de selection
|
  |
|
Il s'agit du site de vente sur lequel on désire effectuer le traitement. |
|
Cette date, si elle est renseignée, permet de ne sélectionner que les contrats encore valides à cette date (la date de fin de contrat doit être inférieure ou égale à cette date), ayant une échéance à facturer et dont la date de prochain envoi de facture est également inférieure à cette date. |
|
Le type de facture client est utilisé par les factures de Ventes et Tiers clients. Il identifie une catégorie de facture (facture, avoir..) ainsi qu'un schéma d'écriture pour la validation des factures. Le type de facture est associé à un type de pièce sur laquelle est défini un compteur (manuel ou automatique).
|
Date des factures
|
Cette information permet de choisir la date qui sera associée à chaque facture créée :
|
|
Il d'agit de la date qui est attribuée à chaque facture. |
Bornes début / fin
|
Permet une sélection sur le client facture. |
|
  |
|
Permet une sélection sur le numéro de contrat. |
|
  |
Impression
|
Indicateur d'impression automatique permettant de décider si l'on souhaite ou non que le document (Bon de préparation, Bon de livraison ou Facture) soit automatiquement imprimé suite à la création automatique de la livraison ou de la facture. |
|
Code du document standard imprimé si l'indicateur d'impression automatique a été activé. |
|
Ce champ permet d'identifier la destination d'un document/état. La destination doit exister dans la table des destinations où sont définies toutes ses caractéristiques (type de sortie, imprimante, serveur, etc). |
|
Cette zone permet de définir le serveur d'impression. |
|
Imprimante par défaut. |
Fermer
Cette fonction peut être lancée en batch. La tâche standard FUNAUTINVS est prévue à cet effet.
Outre les messages génériques, les messages d'erreur suivants peuvent apparaître lors de la saisie :
Le profil utilisateur n'a aucun droit pour cette fonction, quel que soit le site.
le profil utilisateur n'est pas autorisé à utiliser cette fonction pour ce site.
La date de facture saisie ne correspond à aucune période ou aucun exercice. La saisie est refusée.
L'exercice auquel appartient la date de facture n'est pas ouvert. La saisie est refusée.
La période à laquelle appartient la date de facture n'est pas ouverte. La saisie est refusée.
La période à laquelle appartient la date de facture est fermée. La saisie est refusée.
Ce message apparaît en saisie des critères de sélection pour le numéro de demande de service et le client facturé.
Ce message apparaît si une demande de service est verrouillée par un autre utilisateur.
Ce message apparaît si le Tiers collectif client n'est pas autorisé pour le compte collectif associé au client facture (par le biais de son code comptable). La facture n'est pas créée.
Ce message apparaît s'il y a impossibilité d'attribuer un numéro de facture.
Ce message apparaît à la fin du traitement si aucune demande de service n'a été facturée.
Les tables suivantes sont mises en oeuvre par la fonction :
Table |
Intitulé Table |
---|---|
BPARTNER [BPR] |
|
BPCUSTMVT [MVC] |
Mouvements clients |
BPCUSTOMER [BPC] |
|
BPDLVCUST [BPD] |
|
COMPANY [CPY] |
|
FACILITY [FCY] |
|
FISCALYEAR [FIY] |
|
GACCCODE [CAC] |
|
GACCDUDATE [DUD] |
Echéances |
GACCOUNT [GAC] |
|
GAJOUSTA [JST] |
Journaux - états par période |
GAUTACE [GAU] |
|
GAUTACED [GAD] |
|
GJOURNAL [JOU] |
|
GTYPACCENT [GTE] |
|
HDKTASKINV [HDI] |
Consommations à facturer |
ITMFACILIT [ITF] |
|
ITMMASTER [ITM] |
|
ITMMVT [ITV] |
Cumuls Article-Site |
ITMSALES [ITS] |
|
PERIOD [PER] |
Périodes |
SERREQUEST [SRE] |
|
SINVOICE [SIH] |
Factures vente |
SINVOICED [SID] |
Détail facture de vente |
SINVOICEV [SIV] |
Facture vente valorisation |
TABCHANGE [TCH] |
Table des Cours des devises |
TABCOUAFF [TCA] |
|
TABCUR [TCU] |
|
TABUNIT [TUN] |