Cette fonction permet de passer en masse les factures fournisseurs qui ont été saisies dans la ‘Facturation fournisseur’ de l’état En attente vers l’état A valider. Tant que ceci n’a pas été fait (soit manuellement par modification des factures, soit par ce traitement automatique), elles ne pourront pas être validées (ni manuellement, ni par le traitement automatique correspondant).
Une habilitation peut être réalisée sur cette fonction, pour limiter les traitements à une société ou à un site.
Les options suivantes peuvent être activées ou désactivées pour chaque utilisateur :
Accès par utilisateur
Présentation
Une fenêtre de dialogue s’affiche qui permet de sélectionner les factures qui vont être traitées. On peut faire une sélection sur :
On indique également si l’on souhaite un fichier trace. Ce fichier Trace récapitule la liste des factures traitées.
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Champs
Les champs suivants sont présents dans cet onglet :
Critères
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Pas d'aide liée à ce champ. |
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Génération
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